藍海億觀網2020年07月20日 209
“亞馬遜歐洲站及英國站賣家申請注冊增值稅,可能需要幾個工作日至幾個月的時間。近日,英國稅務海關總署(HMRC)稱,將致力于在10個工作日內處理”
亞馬遜歐洲站及英國站賣家申請注冊增值稅,可能需要幾個工作日至幾個月的時間。
近日,英國稅務海關總署(HMRC)稱,將致力于在10個工作日內處理申請。不過實際上的申請時間會更長一些。
那么,從賣家申請注冊增值稅,到增值稅號碼被簽發之間,賣家需要做些什么呢?
藍海億觀網了解到,亞馬遜賣家需要保留所有的發票,這些賬單上的增值稅,在日后可以申請退還。
企業賣家應當按現行增值稅稅率增加收費金額,而不是在發票上加增值稅,并且向客戶解釋,一旦收到增值稅號碼,將重新開具符合增值稅金額的發票。
關于增值稅注冊和增值稅退稅
每個國家對于申報增值稅的頻率,有不同的規定。通常是每月、每季度、每年、每兩年,以及根據賣家的營業額進行申報。
例如,在英國,標準的申報頻率是每季度一次。但是如果賣家的增值稅超過230萬英鎊,賣家就需要每月提交申報表。而低于135萬英鎊時,賣家可以要求提交年度申報表。
英國及不同歐盟國家,對增值稅申報表的規定,都是不同的。
在英國,每月及季度申報表提交后,賣家必須在增值稅期結束后的一個日歷月及七天內納稅。
延遲付款的滯納金
每個國家都對遲交,或遲申報增值稅的后果,有自己的規定。
避免滯納金(late fees)的最好方法,就是及時提交申報表和及時納稅。
在英國,如果賣家的增值稅,在截止日期前沒有全部繳清,英國稅務海關總署會將賣家的付款記錄,記為拖欠“default”。
如果賣家拖欠稅款,就會進入12個月的附加費期“surcharge period”。在這段時間里,如果賣家不遵守規則,就會收到懲罰,而且每當賣家錯過付款,成本就會變得更大。
稅務電子化MTD(Making Tax Digital)
稅務電子化,是為了使增值稅退稅的過程,更加高效,并減少一些錯誤金額。
絕大多數增值稅注冊企業,其營業額超過增值稅起征點(比如英國是8.5萬英鎊),現在需要通過保存數字記錄,及使用軟件提交增值稅申報表。
要符合稅務電子化的規定,賣家需要:
1.檢查賣家何時需要遵守這些規則。
2.購買合適的軟件,比如Xero、QuickBooks Online等。
3.注冊增值稅數字化納稅(Making Tax Digital for VAT)
4.授權軟件。
藍海億觀網獲悉,經常有亞馬遜和Shopify賣家想知道,他們是否需要按照規定,每天報告交易情況。
英國稅務海關總署承認,核對第三方在結算期,提供的每日銷售額時,存在困難。亞馬遜和Shopify賣家都需要提供,結算期的每日銷售數據。
因此,在增值稅申報表中,以結算方式報告銷售額是可以的。然而,如果賣家不確定,這一點是否適用于自己,還需向專業會計詢問。
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